第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。我局主要职能一是贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订我县地方审计规范性文件,参与制定有审计内容的地方财经规范性文件并监督执行。二是向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关地方审计规范性文件的建议。三是依据《中华人民共和国审计法》等规定,直接进行下列审计监督:对县级人民政府财政部门具体组织本级预算执行的情况,本级预算收入征收部门征收预算收入的情况,与本级人民政府财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的部门、单位的预算执行情况和决算,下级人民政府的预算执行情况和决算,以及其他财政收支情况,依法进行审计监督;经本级人民政府批准,对其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,依法进行审计监督;对县级国有及国有资本占控股地位或者主导地位的金融机构的资产、负债、损益,依法进行审计监督;对县级国有及国有资本占控股地位或者主导地位的企业的资产、负债、损益,依法进行审计监督;对县级政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,依法进行审计监督。可以对建设项目直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查;对县政府部门管理的和县政府委托其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,依法进行审计监督;对国际组织和外国政府在中江援助、贷款项目的财务收支,依法进行审计监督;对县委、县政府决定的科级党政领导干部和县属国有及国有资本占控股地位或者主导地位的企业的领导人员任期经济责任的履行情况,依法进行审计监督;除《审计法》规定的审计事项外,对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照本法和有关法律、行政法规的规定,进行审计监督。四是向县政府分管县长提交县级各部门预算执行情况及其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常务委员会提出县级预算执行情况及其他财政收支审计工作报告。五是组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;组织开展对党政领导干部和国有及国有资本占控股地位或者主导地位的企业的领导人员任期经济责任审计;依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。六是组织实施对内部审计的指导、监督工作;组织协调对社会审计机构出具的属于审计机关审计监督对象的单位的相关审计报告核查工作。七是组织审计专业培训;组织开展审计领域的区域交流活动。八是承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况2018年县审计局认真贯彻落实中央审计委员会第一次全体会议精神及全国、全省、全市审计工作会议精神,积极推进审计监督全覆盖,为加快建设四川丘区经济文化强县做出审计贡献。
年初,县政府下达审计项目计划34个。全年完成审计项目837个,其中:计划项目34个,交办项目10个,计划外工程结算审计项目793个,审计查出违规资金9274万元,管理不规范资金161536万元。经审计处理,促进增收节支16475万元,其中:上缴财政8506万元、减少财政拨款或补贴488万元、归还原渠道资金7481万元,核减投资额6037万元,移送案件线索6件,提交审计报告432篇,报送审计信息210条,提出并被采纳审计建议907条。
被评为《现代审计》通联宣传优良单位;被德阳市审计局评为2017年度全市审计工作目标绩效考核优秀单位、重大政策措施落实情况跟踪审计先进单位、经济责任审计工作先进单位、审计信息宣传先进单位、审计信息化先进单位;2个项目分别被评为全市优秀审计项目、表彰项目;被县委县政府评为2017年度目标绩效考核一等奖。
二、机构设置
我局单位性质为行政单位,单位预算级次为一级预算单位,无下属单位,内设机构有办公室、政策法规股、财政金融审计股、行政事业审计股、投资审计股、经济责任审计分局、内部审计指导股、政府投资审计中心等八个机构,会计核算执行行政单位会计制度;2018年末机构数1个,年末人员编制数34名(其中:行政编制20名,工勤编制2名,事业编制12名),年末实有在职职工32人(其中:行政编制19人,工勤编制2人,事业编制11人),年末退休职工10人。我局2018年度机构未变动,因审计工作需要,事业人员调入1人,公务员调出1人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计643.33 万元。与 2017 年632.17万元相比,收、支总计各增加11.16万元,增长1 %。主要变动原因是调资。(详见图1:收、支决算总计变动情况)
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计643.33万元,其中:一般公共预算财政拨款643.33万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(详见图2:收入决算结构图)
三、 支出决算情况说明
2018 年本年支出合计676.59万元, 其中: 基本支出524.54万元,占 82 %;项目支出152.05万元,占 18 %。(详见图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收、支总计 643.33万元。与 2017 年632.17 万元相比,财政拨款收、支总计各增加11.16 万元,增长1%。主要变动原因是调资。(详见图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018 年一般公共预算财政拨款支出637.75万元,占本年支出合计 643.33 万元的99 %。与 2017 年 608.67 万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加29.08 万元,增长4.78%。主要变动原因是调资。(详见图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出637.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出524.54万元,占82%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出68.37万元,占10%;医疗卫生支出13.57万元,占2%;住房保障支出30.83
万元,占4%。(详见图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018 年一般公共预算支出决算 637.75 万元,完成预算100 %。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为313.78万元,完成预算100%。2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为152.05万元,完成预算100%。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年决算数为7.69元,完成预算100%。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为38.59元,完成预算100%。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年决算数为22.09
元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为0.07万元,完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为13.42万元,完成预算100%。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2018年决算数为30.83万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出478.69万元,其中:
人员经费435.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费43.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.76万元,完成预算 76 %,决算数小于预算数的主要原因我单位落实厉行节约有关规定,进一步规范“三公”经费管理,从严控制“三公” 经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
(境)费支出决算 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元,占 0%;公务接待费支出决算0.76 万元,占 100 %。(详见图7:“三公”经费财政拨款支出结构图)
1.2018年,我单位无出国(境)支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降**%。主要原因是我单位无公务用车。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出 0.76 万元,完成预算1万元的 76 %。公务接待费支出决算比 2017 年1万元减少 0.24万元,增长或下降 24 %。主要原因是国内公务接待任务减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、 用餐费等。国内公务接待 18 批次, 200人次。我单位无外事接待费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2018年我单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评,从自评情况看,预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。
(二)项目绩效目标完成情况
我单位未对2018年项目支出开展绩效目标管理。
(三)部门开展绩效评价结果
本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中江县审计局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
无
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,县审计局机关运行经费支出430,550.30万元,与2017年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
我单位2018年无政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,我单位无车辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指我单位(含参公管理事业单位)开展审计工作未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心等为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员支出。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医 疗保险金等支出。
9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医 疗保险金等支出。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位在职职工缴纳的住房公积金。
11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
14.“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中江县审计局2018年部门预算支出绩效报告
一、单位概况
(一).主要职能。
我局主要职能一是贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订我县地方审计规范性文件,参与制定有审计内容的地方财经规范性文件并监督执行。二是向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关地方审计规范性文件的建议。三是依据《中华人民共和国审计法》等规定,直接进行下列审计监督:对县级人民政府财政部门具体组织本级预算执行的情况,本级预算收入征收部门征收预算收入的情况,与本级人民政府财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的部门、单位的预算执行情况和决算,下级人民政府的预算执行情况和决算,以及其他财政收支情况,依法进行审计监督;经本级人民政府批准,对其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,依法进行审计监督;对县级国有及国有资本占控股地位或者主导地位的金融机构的资产、负债、损益,依法进行审计监督;对县级国有及国有资本占控股地位或者主导地位的企业的资产、负债、损益,依法进行审计监督;对县级政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,依法进行审计监督。可以对建设项目直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查;对县政府部门管理的和县政府委托其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,依法进行审计监督;对国际组织和外国政府在中江援助、贷款项目的财务收支,依法进行审计监督;对县委、县政府决定的科级党政领导干部和县属国有及国有资本占控股地位或者主导地位的企业的领导人员任期经济责任的履行情况,依法进行审计监督;除《审计法》规定的审计事项外,对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照本法和有关法律、行政法规的规定,进行审计监督。四是向县政府分管县长提交县级各部门预算执行情况及其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常务委员会提出县级预算执行情况及其他财政收支审计工作报告。五是组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;组织开展对党政领导干部和国有及国有资本占控股地位或者主导地位的企业的领导人员任期经济责任审计;依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。六是组织实施对内部审计的指导、监督工作;组织协调对社会审计机构出具的属于审计机关审计监督对象的单位的相关审计报告核查工作。七是组织审计专业培训;组织开展审计领域的区域交流活动。八是承办县委、县政府交办的其他事项。
(二).机构人员情况。
我局单位性质为行政单位,单位预算级次为一级预算单位,无下属单位,内设机构有办公室、政策法规股、财政金融审计股、行政事业审计股、投资审计股、经济责任审计分局、乡镇审计服务中心、政府投资审计中心等八个机构,会计核算执行行政单位会计制度;2018年末机构数1个,年末人员编制数32名(其中:行政编制19名,工勤编制2名,事业编制11名),年末实有在职职工32人(其中:行政编制19人,工勤编制2人,事业编制11人),年末退休职工11人。
(三).机构人员当年变动情况及原因。
我局2018年度机构未变动,因审计工作需要,事业人员调入1人,公务员调出1人退休1人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
我局2018年度年初预算数元,6,321,734.06上年预算数4,893,799.00元,增加1427935.06元,增加原因是项目经费纳入预算追加预算减少等;2018年度预算追加116000元,原因是职工审计工作津贴等未纳入年初预算,通过追加方式解决。
(二)部门财政资金支出情况。
2018年度预算支出6,377,534.06元,2017年度预算支出6,086,686.33元,2018年度比2017年度预算支出增加290847.73元,增加原因是人员经费增加等。
三、部门财政支出管理情况
(一)预算编制情况。
我局根据实际需要编制了预算、填报了绩效目标、专项预算提前细化到具体项目。
(二)执行管理情况。
部门预算按进度有序执行、对资金和预算项目进行了中期评估、严格执行节能降耗及“三公”经费按预算执行。
(三)综合管理情况。
我局无政府性债务、非税收入、政策采购。按资产管理相关制度登记管理、制定了财务管理等各项内控制度并严格按制度执行、按要求及时进行信息公开、认真开展绩效评价并依法接受财政
监督。
(四)整体绩效。
(一)年初,县政府下达审计项目计划34个。全年完成审计项目837个,其中:计划项目34个,交办项目10个,计划外工程结算审计项目793个,审计查出违规资金9274万元,管理不规范资金161536万元。经审计处理,促进增收节支16475万元,其中:上缴财政8506万元、减少财政拨款或补贴488万元、归还原渠道资金7481万元,核减投资额6037万元,移送案件线索6件,提交审计报告432篇,报送审计信息210条,提出并被采纳审计建议907条。
(二)专项预算管理。
本部门在2018年度共有“财务收支审计事务所费用””网络、设备、安全维护费”“项目审计外勤经费”等5个项目,通过项目的实施保障了财务收支审计、固定资产投资审计工作完成。保障了审计工作有序开展
四、评价结论及建议
评价结论。
执行情况良好。
中江县审计局
2019年9月28日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
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收入支出决算总表 |
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财决公开01表 |
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部门:四川省德阳市中江县审计局 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
643.33 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
524.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
68.36 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
13.57 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.45 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
30.83 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
643.33 |
本年支出合计 |
55 |
637.75 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:转入事业基金 |
57 |
0.00 |
|
其中:经营结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
58 |
5.58 |
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
29 |
|
|
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
643.33 |
总计 |
62 |
0.00 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|
|
部门:四川省德阳市中江县审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
0.00 |
643.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
530.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20108 |
审计事务 |
0.00 |
530.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010801 |
行政运行 |
0.00 |
319.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
152.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010850 |
事业运行 |
0.00 |
58.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
68.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
68.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
38.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
0.00 |
22.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
部门:四川省德阳市中江县审计局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
637.75 |
485.70 |
152.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
524.54 |
372.49 |
152.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
524.54 |
372.49 |
152.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
313.78 |
313.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
152.05 |
0.00 |
152.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010850 |
事业运行 |
58.71 |
58.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.37 |
68.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.37 |
68.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
38.59 |
38.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 3.%d — |
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|||
|
部门:四川省德阳市中江县审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
643.33 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
524.54 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
68.36 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
0.00 |
本年支出合计 |
53 |
0.00 |
637.75 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|||
|
总计 |
29 |
643.33 |
总计 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
|
|
|||
五、财政拨款支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
||
|
部门:四川省德阳市中江县审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
1 |
0.00 |
637.75 |
485.70 |
152.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
2 |
0.00 |
523.50 |
435.63 |
87.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
3 |
0.00 |
103.31 |
103.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
4 |
0.00 |
144.65 |
144.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
5 |
0.00 |
12.20 |
10.31 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
7 |
0.00 |
27.20 |
27.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8 |
0.00 |
38.59 |
38.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
9 |
0.00 |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10 |
0.00 |
13.49 |
13.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12 |
0.00 |
9.39 |
4.76 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
13 |
0.00 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15 |
0.00 |
121.75 |
40.40 |
81.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
16 |
0.00 |
107.24 |
43.06 |
64.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30201 |
办公费 |
17 |
0.00 |
36.60 |
6.03 |
30.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
18 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30203 |
咨询费 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30204 |
手续费 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30205 |
水费 |
21 |
0.00 |
1.06 |
0.64 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30206 |
电费 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
23 |
0.00 |
8.38 |
2.60 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30208 |
取暖费 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
26 |
0.00 |
8.74 |
2.12 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30213 |
维修(护)费 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30214 |
租赁费 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30215 |
会议费 |
30 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30216 |
培训费 |
31 |
0.00 |
1.42 |
0.34 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
32 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30218 |
专用材料费 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30224 |
被装购置费 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30225 |
专用燃料费 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30226 |
劳务费 |
36 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
37 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
38 |
0.00 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30229 |
福利费 |
39 |
0.00 |
8.29 |
8.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
41 |
0.00 |
15.60 |
14.68 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43 |
0.00 |
9.32 |
3.81 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44 |
0.00 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职(役)费 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
49 |
0.00 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
51 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
53 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
55 |
0.00 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30701 |
国内债务付息 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30702 |
国外债务付息 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
61 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
62 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30902 |
办公设备购置 |
63 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30903 |
专用设备购置 |
64 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30905 |
基础设施建设 |
65 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30906 |
大型修缮 |
66 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
67 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30908 |
物资储备 |
68 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30913 |
公务用车购置 |
69 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
70 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
71 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30922 |
无形资产购置 |
72 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
73 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
310 |
资本性支出 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31005 |
基础设施建设 |
78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31006 |
大型修缮 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31008 |
物资储备 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31009 |
土地补偿 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31010 |
安置补助 |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31018 |
其他交通工具购置 |
87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31022 |
无形资产购置 |
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
91 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31101 |
资本金注入 |
92 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31199 |
其他对企业补助 |
93 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
──── |
──── |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
312 |
对企业补助 |
94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31201 |
资本金注入 |
95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31204 |
费用补贴 |
97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31205 |
利息补贴 |
98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
312099 |
其他对企业补助 |
99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
100 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
101 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
102 |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
0.00 |
──── |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
399 |
其他支出 |
103 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
39906 |
赠与 |
104 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
105 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
106 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
39999 |
其他支出 |
107 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 5.1 — |
|
|
|
|
|
|
||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
部门:四川省德阳市中江县审计局 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
支出功能分类 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合计 |
637.75 |
485.70 |
152.05 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
524.54 |
372.49 |
152.05 |
||
|
20108 |
审计事务 |
524.54 |
372.49 |
152.05 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
313.78 |
313.78 |
0.00 |
||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
152.05 |
0.00 |
152.05 |
||
|
2010850 |
事业运行 |
58.71 |
58.71 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.37 |
68.37 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.37 |
68.37 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
38.59 |
38.59 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
22.09 |
22.09 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.42 |
13.42 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
||
|
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表土地补偿
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
435.63 |
302 |
商品和服务支出 |
43.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
103.31 |
30201 |
办公费 |
6.03 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
144.65 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
10.31 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
27.20 |
30205 |
水费 |
0.64 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
38.59 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.09 |
30207 |
邮电费 |
2.60 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.76 |
30211 |
差旅费 |
2.12 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.83 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.40 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.01 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.76 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31018 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.08 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.78 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.11 |
30229 |
福利费 |
8.29 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
6.32 |
30239 |
其他交通费用 |
14.68 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.81 |
312099 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
0.00 |
公用经费合计 |
0.00 |
|||||
|
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款项目支出决表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开09表 |
|
部门:四川省德阳市中江县审计局 |
|
金额单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入 |
本年支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
合计 |
152.05 |
152.05 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
152.05 |
152.05 |
||
|
20108 |
审计事务 |
152.05 |
152.05 |
||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
152.05 |
152.05 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 9.%d — |
|
|
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开10表 |
|
部门:四川省德阳市中江县审计局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 |
|||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
|
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 10 — |
|
|
|
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

表十三、国有资本经营预算支出决算表

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